個性化輔導(dǎo)與答疑:針對學(xué)員的不同學(xué)習(xí)需求和進(jìn)度,溫江益進(jìn)會計培訓(xùn)提供個性化的輔導(dǎo)和答疑服務(wù)。學(xué)員可以隨時向老師提問,獲得及時的解答和反饋,確保在學(xué)習(xí)過程中不留死角。
出納需要做什么
一,出納主要負(fù)責(zé)銀行存款和現(xiàn)金支取,需要做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。按日結(jié)出余額,核對現(xiàn)金、銀行賬面余額和當(dāng)日庫存現(xiàn)金及銀行對賬單是否相符。
二,出納員負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理,負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。
三,出納負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放。每月到月底發(fā)工資,會計把工資算出來,交給出納,負(fù)責(zé)給單位的人發(fā)放工資。
四,出納負(fù)責(zé)裝訂憑證和出納檔案的保存。它負(fù)責(zé)是它做的涉及銀行、現(xiàn)金的憑證的裝訂和相關(guān)檔案的保存,工作量不大也不多但要細(xì)心因?yàn)闋砍兜浇疱X。
增值稅怎么抵扣
增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個稅種。
增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項稅-進(jìn)項稅。
這是將銷項稅減去進(jìn)項稅的過程,進(jìn)項稅是你買東西的時候交給銷售方的,銷項稅是你收到的購貨方交給你的,你買東西是涉及到一次增值的過程,所以要繳增值稅,而你通過加工則使其再次增值,所以購貨的一方要交給你增值稅,但你作為中間方交了兩次增值稅,所以國家規(guī)定可以將其抵扣。
然而你購進(jìn)貨物時,對方也會給你出具購進(jìn)貨物的增值稅發(fā)票(但你是一般納稅人),這個發(fā)票上所標(biāo)的銷項稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項稅的進(jìn)項稅額,銷項稅減進(jìn)項稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅,這就是抵扣。增值稅是價外稅。
舉個例子:
如某廠進(jìn)原料,不含稅價100元,17%稅率,增值稅進(jìn)項稅17元,合計含稅價117元。
加工后賣出,不含稅價200元,17%稅率,增值稅銷項稅34元,合計含稅價234元。
一般納稅人企業(yè)可以憑那張進(jìn)貨的增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)去當(dāng)?shù)貒悪C(jī)關(guān)認(rèn)證,期限是自開票日起90天。
認(rèn)證后的增值稅發(fā)票可以沖抵銷項稅額:
譬如上例中的進(jìn)項稅17元可以沖抵銷項稅34元,則實(shí)際交納的銷項稅為17元。
所屬分類:職業(yè)技能培訓(xùn)/會計培訓(xùn)
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